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审计处:我院做深做实项目合规性审计整改“后半篇文章”

发布时间:2023-05-30 作者:赵珍华 来源:审计处 编辑:黄畅 审核人:何志宏 点击数:

为贯彻落实习近平总书记在二十届中央审计委员会第一次会议上发表的重要讲话精神,做深做实我院审计整改“后半篇文章”。5月29日,学院召开了2022年合规性审计情况通报整改工作布置及采购项目全流程内部控制培训会,院长陈剑旄出席并讲话,副院长王虎成、罗述权及全体中层正职干部参加。

会议通报了2022年合规性审计发现的问题,宣读了《2022年度合规性审计整改通知书》要求,解读了采购项目全流程内部控制流程图,明确了2023年采购工作从职责、采购程序、合同审批、签订、验收和档案管理等方面具体要求。

陈剑旄指出,开展工程建设、维修及物资(服务)采购项目合规性专项审计是学院内部治理的创新,要充分认识合规性审计与项目全流程内部控制的现实意义,通过合规性审计管住风险,补齐短板,锤炼队伍,提升管理水平。

陈剑旄强调,要把握重点环节,按照学院制度规定的职责、权限和程序履职尽责,部门负责人要认真学习领会此次会议的培训内容,统筹做好学院2023年制度废、改、立、释的工作,并将会议精神运用到工作实践,做到知行合一。要压实工作责任,抓好审计整改,提升审计整改成效。要严守财经纪律,依法、依规、依程序执行项目采购,提升学院内部治理效能。

会议现场

院长陈剑旄讲话