湖南信息职业技术学院2017年度部门决算公开
第一部分 湖南信息职业技术学院概况
一、部门职责
湖南信息职业技术学院是长沙市政府直属的公办高职院校,是湖南省首批经国家教育部批准的高等职业技术学院。先后荣获“国家教育部高职高专人才培养工作水平评估优秀院校”、“湖南省示范性高等职业学院”、“湖南省文明高等学校”、“湖南省普通高校招生就业工作先进单位”、“湖南省高校毕业生就业创业工作‘一把手工程’优秀单位”、“湖南省高校就业创业工作示范校”、“湖南省高校大学生创新创业孵化示范基地”等40余项省级以上荣誉。
学院设有四院三部的教学架构,涵盖了电子信息工程技术、机械设计与制造、软件技术和电子商务等26个专业。拥有国家级重点建设专业2个,省级精品专业5个,省级示范性特色专业1个,省级特色专业2个。获得国家级教学成果奖二等奖3项,省级教学成果奖9项。
现有教职员工500余人,其中教授、副教授以上职称220人,具有博士、硕士学位以上教师192人,各类教学名师与技术能手74人,教育部和省级国内访问学者34人,省级学科带头人和专业带头人6人,省级青年骨干教师16人;拥有“全国优秀教师”、“教学名师”、“湖南省高校辅导员”、 “湖南省师德标兵”和“雷锋式优秀志愿者”等一大批敬业爱岗、教书育人的教师。现有省级教学团队2个(应用电子技术、软件技术)。
现有各类各级实习实训基地227个,其中中央财政支持实训基地1个(计算机应用与软件技术实习基地)、国家级高职教师企业顶岗培训基地7个、国家级中职教师企业实践培训基地4个、省级重点实训基地2个(应用电子技术实习实训基地、湖南省汽车制造业高级技能人才培养培训基地)、省级生产性实习实训基地2个(软件技术、机械设计与制造)和省级师资培训基地7个。学生获省级及以上专业技能大赛特等奖18个、国家级一等奖19项、省级一等奖30项、二等奖49个和三等奖69个。
二、机构设置
2017年湖南信息职业技术学院为长沙市教育局二级预算单位,决算编制范围为学院本级决算。
第二部分 湖南信息职业技术学院2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
(公开表格附后)
第三部分 湖南信息职业技术学院2017年度部门决算情况说明
一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明
2017年度湖南信息职业技术学院收入决算数为13815.71万元,2016年收入决算数为10188.93万元,2017年较2016年增加35.6%。
2017年度湖南信息职业技术学院支出决算数为11461.81万元,2016年支出决算数为12655.21万元,2017年较2016年减少9.43%。
二、关于湖南信息职业技术学院2017年度收入决算情况说明
2017年度湖南信息职业技术学院收入决算数为13815.71万元。其中,财政拨款收入11409.51万元,占总收入的82.58%,事业收入2406.2万元,占总收入的17.42%。
三、关于湖南信息职业技术学院2017年度支出决算情况说明
2017年度湖南信息职业技术学院支出决算为11461.81万元。其中,教育支出10985.77万元,占总支出的95.85%;社会保障和就业支出1.2万元,占总支出的0.01%;资源勘探信息等支出49.84万元,占总支出的0.43%;住房保障支出425万元,占总支出的3.71%。
四、关于湖南信息职业技术学院2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度湖南信息职业技术学院财政拨款收入总计11409.51万元(含中央、省级生均拨款等专项),2016年度湖南信息职业技术学院财政拨款收入总计7965.41万元,与2016年决算数相比,财政拨款收入增加3444.1万元。
2017年度湖南信息职业技术学院财政拨款支出总计8011.43万元(含中央、省级生均拨款等专项),2017年末财政拨款结转和结余6032.56万元。2016年度湖南信息职业技术学院财政拨款支出总计10431.69万元。与2016年决算数相比,财政拨款支出减少2420.26万元。
五、关于湖南信息职业技术学院2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2017年度湖南信息职业技术学院一般公共预算财政拨款支出数为8011.43万元,2016年支出数为10431.69万元,本年支出比上年支出减少23.2%,主要因为学院移交省财政结余资金一直未下达,学院用事业基金弥补收支差额支出1044.18万元。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2017年度湖南信息职业技术学院一般公共预算财政拨款基本支出7636.04万元,占本年支出的95.31%;项目支出375.40万元,占本年支出的4.69%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2017年度湖南信息职业技术学院一般公共预算财政拨款支出8011.43万元,年初预算数为5894.97万元,决算数比年初预算数增加2116.46万元。具体变动的项级科目及原因为教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项)增加2116.46万元。
六、关于湖南信息职业技术学院2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年湖南信息职业技术学院基本支出决算数为7636.04万元,占一般公共预算财政拨款支出的95.31%。其中:
工资福利支出5723.96万元,占基本支出的74.96%,主要包括人员基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资与福利支出等;
商品和服务支出1197.89万元,占基本支出的15.69%,主要包括办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、因公出国(境)费用、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等;
对个人和家庭补助支出714.18万元,占基本支出的9.35%,主要包括离休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
七、关于湖南信息职业技术学院2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
1、“三公”经费总额及分项与年初预算数比较及增减变动原因
2017年度湖南信息职业技术学院“三公”经费支出决算数为59.99万元,其中,因公出国(境)费为1.9万元,公务用车购置费为零,公务用车运行维护费55.28万元,公务接待费用为2.82万元。
2017年湖南信息职业技术学院“三公”经费预算数为67.53万元,其中因公出国(境)费5万元、公务用车购置及运行费57.53万元、公务接待费5万元。2017年“三公”经费决算合计少于当年预算数。
2、“三公”经费总额及分项与上年决算数比较及变动原因
2017年度湖南信息职业技术学院“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加12.99万元,增长27.64%。其中因公出国(境)经费增加1.9万元;公务用车运行维护费增加18.28万元,增长49.4%;公务接待费用减少7.18万元,下降71.82%。相比去年,“三公”经费财政拨款支出总额增加,主要是由于学院移交,省财政结余资金一直未下达,学院下半年的“三公经费”均从学院预算内预拨经费中开支。学院2017年“三公”经费支出总额较2016年减少26.98万元。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1、因公出国(境)费
湖南信息职业技术学院2017年因公出国(境)费决算数为1.9万元,主要用于赵兴舟书记赴德国参加高等职业教育创新发展专题培训。当年因公出国(境)累计出国1人次。
2、公务用车购置及运行维护费
湖南信息职业技术学院共有一般公务用车11辆,2017年度未新购置车辆。公务用车购置及运行维护费2017年决算数为55.28万元,主要用于财政拨款安排的11辆公务用车的燃油费、维修费、保险费等其他费用。
3、公务接待费
湖南信息职业技术学院2017年公务接待费决算数为2.82万元,共接待110批次国内外来访团组,共计850人。
八、关于湖南信息职业技术学院2017年度政府性基金预算收入支出决算情况
本部门2017年度没有政府性基金预算收入,也没有使用政府性基金安排的支出,因此《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
九、关于2017年度预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求,我院对部门整体支出绩效开展了自评,涉及资金11461.81万元,自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示学院2017年度绩效目标完成较好,在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了学院工作发展。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
本学院2017年度机关运行经费支出1503.67万元,比2016年增加87.68万元,主要原因为学校正常运转需要,其他商品与服务支出较上年增加所致。
(二)政府采购支出情况
本学院2017年度政府采购支出总额876.03万元,其中:政府采购货物支出749.25万元,政府采购服务支出105.08万元,政府采购工程支 出21.7万元。
(三)国有资产占用情况
截至2017年12月31日,本部门共有车辆11 辆,全部为一般公务用车。单位价值50 万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。
第四部分 名称解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、教育(类)职业教育(款)高等职业教育(项):指湖南信息职业技术学院用于学院日常运行和新校区建设等项目的支出。
三、基本支出:指为保障学院正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用当年财政拨款安排的用于商品和服务支出的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、劳务费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他交通费用等。
六、“三公”经费:指纳入市财政预算管理的“三公”经费,是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
湖南信息职业技术学院2017年度部门决算公开附表